2015年区级部门决算
统计局
统计局编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核
第一部分 部门主要职责及单位构成
一、年度发展规划目标
2016年我局将紧紧围绕区委、区政府的中心工作,按照上级部门相关要求,举全局之力开展统计基层基础建设、统计法制建设和统计信息化建设等工作,不断提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力;确保统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性,为我区经济社会科学发展跨越发展提供坚强的统计保障。
二、部门职责
(一)组织领导和协调管理全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
(二)贯彻执行国家国民经济核算制度;结合我区具体情况完善和管理全区有关核算制度;制定地方统计调查制度;组织、领导、协调全区各部门统计工作。
(三)在区政府统一领导下,会同有关部门领导和组织完成国家、省、市、区的国情国力普查或抽样调查,搜集、整理、提供全区的基本统计资料;统一组织协调全区各部门的社会经济调查,审查统计调查计划、调查方案。
(四)对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。
(五)统一核定、管理、公布、出版全区基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会事业发展的统计公报。
(六)依照国家和省颁布的法律、法规、政策和制度,监督、检查全区统计法律、法规、政策和制度的实施。
(七) 指导全区统计信息化系统建设。贯彻执行省市统计信息库和网络的基本标准和运行规则;管理全区统计信息自动化和统计数据库系统;管理和维护全区统计信息网络。
(八)管理、领导城镇经济调查队、农村经济调查队等;组织完成上级部署的统计调查任务。
(九)指导全区统计专业技术队伍建设,组织全区统计业务技术培训,做好统计从业资格认定和持证上岗工作,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
(十)指导全区统计基础工作、统计基层业务和规范化建设。
(十一)承办区委、区政府交办的其它事项。
三、部门预算单位构成
根据上述职责,抚宁区统计局共内设5个职能股室:办公室、综合股、农业股、工业股、能源股。
(一)办公室
负责局机关文秘、行政工作。草拟重要的统计工作文件;研究全区统计体制改革方案及实施办法;负责全局的党务工作、老干部工作、人事管理、机关行政经费及所属事业经费的管理、固定资产的监督管理;负责全局的政务信息收集、管理和保密工作;负责全局的宣传和对外联系工作。
负责全区统计法制建设工作。指导各部门统计法规、规章的制定和完善;组织统计法律、法规宣传贯彻和执行检查工作。监督统计法律、法规、规章的贯彻执行,贯彻国家统一的统计标准。负责全区统计报表的管理和审批权。组织与协调各项监测工作的运行。
负责全区统计教育培训工作。组织全区统计人员的从业资格认定、继续教育的报名、培训、考试、证书发放及年度检验工作;负责全区统计职称考试的报名、培训工作。
(二)综合股
负责全区综合统计工作。对全区国民经济和社会发展运行情况进行收集、整理、加工、分析,发布年度统计公报;提出重大综合性的宏观经济分析报告,并提出宏观调控咨询建议;组织全区历史资料整理工作,并负责对历史资料的管理和提供;定期编辑国民经济和社会发展综合统计资料,对宏观经济指标进行检查和评估;收集、整理有关信息网的统计资料;及时向区委、区政府反馈经济、社会运行情况的统计信息;负责全区服务业统计、劳动工资统计、民营经济统计、科技统计、旅游统计、城镇化发展统计和妇女儿童统计监测;负责全区综合统计年报;负责全区社会发展水平综合评价指标年报;负责统计数据发布、对外提供和统计新闻宣传工作。
负责全区国民经济和社会发展运行情况预测和预警工作,对经济动态运行进行分析,为实施调控措施提供依据。
负责全区国民经济核算统计工作。组织实施国民经济核算制度;负责国内生产总值、投入产出、资金流量和资产负债的核算。
(三)农业股
负责全区农村统计工作。组织实施农村统计制度;组织实施农业普查;承担农业、农村经济综合实力的评价工作;在准确、及时、全面地搜集、提供全区农村统计数据的基础上,做好数据质量评估及统计分析;指导农村统计基层基础建设工作。
负责生猪调出大区生产情况监测及其它畜禽监测工作。
(四)工业股
负责全区工业企业的统计工作。统一组织实施国家工业专业统计制度,完善统计调查方法;完成上级领导及配合有关部门执行对工业专业调查及有关监测任务;准确、及时、全面地搜集、整理工业的统计数据,并对有关数据进行评估;在做好基础工作的前提下,对工业企业运行情况进行调查研究和统计分析。
负责全区固定资产投资、房地产和建筑业统计工作。组织实施国家固定资产投资、房地产和建筑业统计调查制度,完善调查方法;完成上级交办的固定资产投资、房地产开发、建筑业调查和监测任务;准确、及时、全面地搜集、整理和提供有关固定资产投资、房地产、建筑业的统计数据;负责对上述专业数据的评估及统计分析;组织指导固定资产投资、房地产开发及建筑业统计工作的基础建设。
负责全区批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况、成品油流通的统计工作。组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场的统计调查制度;完成上级交办的批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场统计调查任务;准确、及时、全面地搜集、整理上述各业的统计数据,并对数据进行管理和评估;开展调查研究,组织进行统计分析,并逐步建立、健全要素市场统计工作。
负责全区外经、外贸、外资统计工作。实施国家外经、外贸、外资统计调查制度;完成上级交办的外经方面的统计调查任务和有关监测任务;准确、及时地反映全区对外经济活动的主要数据,并组织对数据的评估;组织指导外经、外贸、外资统计工作的基础建设;开展涉外经济的调查研究,进行统计分析。
(五)能源股
负责全区能源统计工作。组织实施能源统计调查和全区主要能耗行业、重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测,搜集、整理和提供有关统计调查数据;检查和评估有关统计数据质量;开展统计分析。
收入支出决算汇总表
|
||||||||
|
|
|
|
|
财决批复01表
|
|||
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
|||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|||
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|||
一、财政拨款收入
|
1
|
229.44
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
170.04
|
|||
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|||
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|||
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
|||
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|||
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|||
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
13.09
|
|||
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
5.63
|
|||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|||
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
13.39
|
|||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|||
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|||
本年收入合计
|
22
|
229.44
|
本年支出合计
|
51
|
202.16
|
|||
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|||
年初结转和结余
|
24
|
90.00
|
其中:提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|||
其中:项目支出结转和结余
|
25
|
0.00
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|||
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
117.29
|
|||
|
27
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
56
|
0.00
|
|||
|
28
|
|
|
57
|
|
|||
总计
|
29
|
319.44
|
总计
|
58
|
319.44
|
|||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
|
||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
收入决算总表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表
|
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
229.44
|
229.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
193.84
|
193.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20105
|
统计信息事务
|
193.84
|
193.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010501
|
行政运行
|
143.59
|
143.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010550
|
事业运行
|
50.25
|
50.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
13.23
|
13.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.69
|
12.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
8.53
|
8.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
4.16
|
4.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.31
|
8.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21005
|
医疗保障
|
8.31
|
8.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100501
|
行政单位医疗
|
5.70
|
5.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
2.61
|
2.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
221
|
住房保障支出
|
14.07
|
14.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
22102
|
住房改革支出
|
14.07
|
14.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2210201
|
住房公积金
|
14.07
|
14.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
|
支出决算总表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表
|
|
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
202.16
|
202.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
201
|
一般公共服务支出
|
170.04
|
170.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20105
|
统计信息事务
|
170.04
|
170.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2010501
|
行政运行
|
131.17
|
131.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2010550
|
事业运行
|
38.88
|
38.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
208
|
社会保障和就业支出
|
13.09
|
13.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.55
|
12.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080502
|
事业单位离退休
|
4.16
|
4.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.63
|
5.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
21005
|
医疗保障
|
5.63
|
5.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100501
|
行政单位医疗
|
4.40
|
4.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100502
|
事业单位医疗
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.13
|
0.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
221
|
住房保障支出
|
13.39
|
13.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
22102
|
住房改革支出
|
13.39
|
13.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
13.39
|
13.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算批复表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表
|
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
229.44
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
170.04
|
170.04
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
13.09
|
13.09
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
5.63
|
5.63
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
13.39
|
13.39
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
229.44
|
本年支出合计
|
49
|
202.16
|
202.16
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
90.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
117.29
|
117.29
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
90.00
|
|
51
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
319.44
|
总计
|
54
|
319.44
|
319.44
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表
|
||
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||||
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||
合计
|
90.00
|
90.00
|
0.00
|
229.44
|
229.44
|
0.00
|
202.16
|
202.16
|
0.00
|
117.29
|
117.29
|
0.00
|
0.00
|
|||||
201
|
一般公共服务支出
|
89.32
|
89.32
|
0.00
|
193.84
|
193.84
|
0.00
|
170.04
|
170.04
|
0.00
|
113.12
|
113.12
|
0.00
|
0.00
|
||||
20105
|
统计信息事务
|
89.32
|
89.32
|
0.00
|
193.84
|
193.84
|
0.00
|
170.04
|
170.04
|
0.00
|
113.12
|
113.12
|
0.00
|
0.00
|
||||
2010501
|
行政运行
|
28.77
|
28.77
|
0.00
|
143.59
|
143.59
|
0.00
|
131.17
|
131.17
|
0.00
|
41.19
|
41.19
|
0.00
|
0.00
|
||||
2010505
|
专项统计业务
|
47.31
|
47.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.31
|
47.31
|
0.00
|
0.00
|
||||
2010550
|
事业运行
|
13.24
|
13.24
|
0.00
|
50.25
|
50.25
|
0.00
|
38.88
|
38.88
|
0.00
|
24.62
|
24.62
|
0.00
|
0.00
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
13.23
|
13.23
|
0.00
|
13.09
|
13.09
|
0.00
|
0.52
|
0.52
|
0.00
|
0.00
|
||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
12.69
|
12.69
|
0.00
|
12.55
|
12.55
|
0.00
|
0.52
|
0.52
|
0.00
|
0.00
|
||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.28
|
0.28
|
0.00
|
8.53
|
8.53
|
0.00
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.42
|
0.42
|
0.00
|
0.00
|
||||
2080502
|
事业单位离退休
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
4.16
|
4.16
|
0.00
|
4.16
|
4.16
|
0.00
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
0.00
|
||||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.23
|
0.23
|
0.00
|
8.31
|
8.31
|
0.00
|
5.63
|
5.63
|
0.00
|
2.91
|
2.91
|
0.00
|
0.00
|
||||
21005
|
医疗保障
|
0.23
|
0.23
|
0.00
|
8.31
|
8.31
|
0.00
|
5.63
|
5.63
|
0.00
|
2.91
|
2.91
|
0.00
|
0.00
|
||||
2100501
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.70
|
5.70
|
0.00
|
4.40
|
4.40
|
0.00
|
1.30
|
1.30
|
0.00
|
0.00
|
||||
2100502
|
事业单位医疗
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
2.61
|
2.61
|
0.00
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
1.61
|
1.61
|
0.00
|
0.00
|
||||
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.13
|
0.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
0.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
221
|
住房保障支出
|
0.07
|
0.07
|
0.00
|
14.07
|
14.07
|
0.00
|
13.39
|
13.39
|
0.00
|
0.74
|
0.74
|
0.00
|
0.00
|
||||
22102
|
住房改革支出
|
0.07
|
0.07
|
0.00
|
14.07
|
14.07
|
0.00
|
13.39
|
13.39
|
0.00
|
0.74
|
0.74
|
0.00
|
0.00
|
||||
2210201
|
住房公积金
|
0.07
|
0.07
|
0.00
|
14.07
|
14.07
|
0.00
|
13.39
|
13.39
|
0.00
|
0.74
|
0.74
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
||||
|
|
|
|
财决批复06表
|
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
301
|
工资福利支出
|
0.00
|
149.14
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
0.00
|
74.24
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
0.00
|
51.90
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
17.37
|
0.00
|
30104
|
社会保障缴费
|
0.00
|
5.63
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
21.91
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
0.00
|
3.14
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
0.59
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
0.00
|
2.45
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
0.00
|
1.74
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
9.16
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
0.00
|
1.44
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
2.07
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
26.98
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
12.55
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
0.54
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
13.39
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
4.13
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
4.13
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
|
||||
2.本表批复到款级科目。
|
||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
— 6.%d —
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表
|
||
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||||
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
|
||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。
|
||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
||||||||||||||||||
|
政府性基金财政拨款基本支出批复表
|
||||
|
|
|
|
财决批复06表
|
部门:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决10-1表)进行批复。
|
||||
2.本表批复到款级科目。
|
||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
— 6.%d —
|
|
|
“三公”经费支出决算表
|
|||||
编制单位:秦皇岛市抚宁区统计局
|
|
|
2015年度
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
||
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
二、机关运行经费
|
19
|
26.03
|
(一)支出合计
|
2
|
3.81
|
(一)行政单位
|
20
|
26.03
|
1.因公出国(境)费
|
3
|
0.00
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
21
|
0.00
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
2.07
|
|
22
|
|
(1)公务用车购置费
|
5
|
0.00
|
三、国有资产占用情况
|
23
|
—
|
(2)公务用车运行维护费
|
6
|
2.07
|
(一)车辆数合计(辆)
|
24
|
2
|
3.公务接待费
|
7
|
1.74
|
1.部级领导干部用车
|
25
|
0
|
(1)国内接待费
|
8
|
1.74
|
2.一般公务用车
|
26
|
2
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
0.00
|
3.一般执法执勤用车
|
27
|
0
|
(二)相关统计数
|
10
|
—
|
4.特种专业技术用车
|
28
|
0
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
0
|
5.其他用车
|
29
|
0
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
0
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
|
30
|
0
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
0
|
|
31
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
2
|
|
32
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
6
|
|
33
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
16
|
362
|
|
34
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
17
|
0
|
|
35
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
18
|
0
|
|
36
|
|
2015年公务用车维护费支出2.07万元,比去年同期3万元减少了0.93万元,严格控制公务用车使用,降低能耗。2015年招待费支出1.74万元,2014年招待费为3.81万元,同比下降54%。公务用车购置和运行费细化公开,2015年未发生公务用车购置费,未发生出国出境费用,截止2015年底,公务用车保有量2台,共发生接待6批次,接待362人次。
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|
|
政府采购情况表
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编制单位:秦皇岛市抚宁区统计局
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2015年度
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|
金额单位:万元
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项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
||||
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
1
|
2.29
|
2.29
|
0.00
|
2.29
|
2.29
|
0.00
|
货物
|
2
|
2.29
|
2.29
|
0.00
|
2.29
|
2.29
|
0.00
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
|
|||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
|
抚宁区统计局决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
机构的职能职责情况:
2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,比上年增减0个,分类说明如下:
项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
|
合 计
|
1
|
|
——
|
一、按单位基本性质
|
1
|
|
——
|
行政单位
|
1
|
|
|
事业单位
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
二、按执行会计制度
|
1
|
|
——
|
行政单位
|
1
|
|
|
事业单位(含行业)
|
|
|
|
民间非营利组织
|
|
|
|
企业
|
|
|
|
三、按单位预算级次
|
1
|
|
——
|
一级预算单位
|
1
|
|
|
二级预算单位
|
|
|
|
三级预算单位
|
|
|
|
(二)部门录入户数说明
2015年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
|
合 计
|
1
|
|
——
|
一、单户表
|
1
|
|
|
二、行政单位汇总录入表
|
1
|
|
|
三、事业单位汇总录入表
|
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表
|
|
|
|
五、乡镇汇总录入表
|
|
|
|
六、其他单位汇总录入表
|
|
|
|
七、经费差额表
|
|
|
|
八、调整表
|
|
|
|
九、叠加汇总表
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注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 229.44万元,财政部门拨款对账单229.44万元,差额0万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,财政部门拨款对账单 0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。
三、报表审核情况
(一)公式审核情况
1.逻辑性审核公式
无
2.核实性审核公式
无
3.公式设置建议
无
(二)模板审核情况
1.行政单位执行《事业单位会计制度》的情况及原因说明:无此类情况。
2.单位结余分配中转入“其他”项的情况说明:无
3.“支出决算明细表”中,各类下“其他”占本类支出小计比例大于30%:不大于。
4.事业单位计提固定资产折旧的原因说明,提供单位类型和制度依据:行政单位。
5.其他模板审核情况:无
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中无其他收入。
2.年末结转和结余无负数的原因说明。
3. 2015年公务用车维护费支出2.07万元,比去年同期3万元减少了0.93万元,严格控制公务用车使用,降低能耗。2015年招待费支出1.74万元,2014年招待费为3.81万元,同比下降54%。公务用车购置和运行费细化公开,2015年未发生公务用车购置费,未发生出国出境费用,截止2015年底,公务用车保有量2台,共发生接待6批次,接待362人次。
4.其他需要说明的问题。